
市直各有關部門、單位:
根據《審計署關于內部審計工作的規定》等有關規定,為了掌握各單位內部審計工作開展、成果運用等情況,現組織內部審計資料備案。
一、備案資料
1.單位本級2023年度內部審計工作計劃、2024年度內部審計工作計劃;
2.2023年度內部審計工作總結;
3.2023年度審計報告,包括單位本級內審機構出具的審計報告及本級組織的社會審計機構出具的審計報告;
4.按要求填寫附件1至附件4的表格,共6張。
二、備案時間及報送要求
請各單位于7月31日前,將工作計劃、工作總結以及填寫附件1至附件4的表格,通過金宏網郵箱或刻錄光盤報送電子版,同時報送蓋章紙質件;審計報告通過刻錄光盤報送電子版,必要時報送紙質件。自身未開展內部審計工作、也未購買社會審計服務的單位,要通過金宏網郵箱報送說明材料。金宏網郵箱:青島市審計局內審指導處。
三、備案報送
報送處室:青島市審計局內部審計指導監督處
辦公地址:市南區山東路12號甲 帝威國際大廈1609乙或2101房間。
郵編:266071
聯系人及電話:韓?超83871093;潘潤璦83875040。 ?
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附件:1.2023、2024年度內部審計工作計劃安排
2.2023、2024年度上半年內部審計完成項目審計報告清單
3.2023年度內部審計發現問題整改情況
4.2023年年初以來內部審計發現的重大違紀違法問題線索
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青島市審計局
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